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臨時公告

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廈門銀行股份有限公司對會計師事務(wù)所2024年履職情況評估報告

廈門銀行股份有限公司

對會計師事務(wù)所2024年度履職情況評估報告

廈門銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)聘請安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱安永華明”)擔(dān)任本行2024年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》(財會〔2023〕4號)等有關(guān)規(guī)定,本行對安永華明在審計中的履職情況進(jìn)行了評估。具體情況如下:

一、會計師事務(wù)所資質(zhì)條件

安永華明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化轉(zhuǎn)制,從一家中外合作的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)在北京,注冊地址為北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。根據(jù)中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布的《2023年度會計師事務(wù)所綜合評價百家排名信息》,安永華明排名第一。截至2024年末安永華明擁有合伙人251人執(zhí)業(yè)注冊會計師1,700人,其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊會計師超1,500人。

安永華明2023年度業(yè)務(wù)總收入人民幣59.55億元,其中,審計業(yè)務(wù)收入人民幣55.85億元,與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的收入為人民幣24.38億元(含審計業(yè)務(wù)收入及其他)。2023年度A股上市公司年報審計客戶共計137家,收費(fèi)總額人民幣9.05億元。安永華明所提供服務(wù)的上市公司主要涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)行業(yè)

項目合伙人及第一簽字注冊會計師為昌華女士,于2006年成為注冊會計師,2001年開始從事上市公司審計,2001年開始在安永華明執(zhí)業(yè),2021年開始為本行提供審計服務(wù);近三年簽署或復(fù)核4家上市公司審計報告,涉及的行業(yè)主要為金融業(yè)。

第二簽字注冊會計師為張力卓女士,于2018年成為注冊會計師,2020年開始從事上市公司審計,2018年開始在安永華明執(zhí)業(yè),2020年開始擔(dān)任本行的簽字注冊會計師;近三年簽署或復(fù)核1家上市公司審計報告,涉及的行業(yè)主要為金融業(yè)。

項目質(zhì)量復(fù)核人為田志勇先生,于2013年成為注冊會計師,2007年開始從事上市公司審計,2015年開始在安永華明執(zhí)業(yè),2022年開始為本行提供審計服務(wù);近三年簽署或復(fù)核5家上市公司審計報告,涉及的行業(yè)主要為金融業(yè)

安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復(fù)核人等均不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

二、執(zhí)業(yè)記錄

安永華明近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施3次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分0次。13名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次;2名從業(yè)人員因個人行為受到行政監(jiān)管措施各1次,不涉及審計項目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,上述事項不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

安永華明上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復(fù)核人近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

三、質(zhì)量管理水平

1.制度建設(shè)與執(zhí)行

安永華明建立了較為完備的質(zhì)量管理體系,涵蓋審計準(zhǔn)則要求的八要素,即風(fēng)險評估程序、治理和領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)職業(yè)道德要求、客戶關(guān)系和具體業(yè)務(wù)的接受與保持、業(yè)務(wù)執(zhí)行、資源、信息與溝通、監(jiān)控和整改程序。各組成要素有效銜接、互相支撐、協(xié)同運(yùn)行,保障質(zhì)量管理有效實(shí)施。

2.監(jiān)控和整改

安永華明設(shè)立監(jiān)控整改委員會,對質(zhì)量管理體系的監(jiān)督和整改的運(yùn)行承擔(dān)責(zé)任。安永華明質(zhì)量管理體系的監(jiān)控活動包括:組織實(shí)施質(zhì)量管理關(guān)鍵控制點(diǎn)的測試;對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)已完成項目的檢查;根據(jù)職業(yè)道德守則要求對事務(wù)所和個人進(jìn)行獨(dú)立性測試;其他監(jiān)控活動,例如,對正在執(zhí)行中的項目實(shí)施函證、盤點(diǎn)程序檢查,確保項目組在報告簽署之前已經(jīng)按照項目質(zhì)量管理要求充分、恰當(dāng)?shù)貓?zhí)行審計程序。審計過程中,安永華明沒有在項目質(zhì)量檢查方面發(fā)現(xiàn)重大問題。

3.意見分歧解決

安永華明制定了明確的專業(yè)意見分歧解決機(jī)制。當(dāng)項目組成員、項目質(zhì)量復(fù)核人或?qū)I(yè)業(yè)務(wù)部成員之間存在未解決的專業(yè)意見分歧時,需要咨詢專業(yè)業(yè)務(wù)總監(jiān)。在專業(yè)意見分歧解決之前不得出具報告。2024年審計過程中,安永華明就本行所有重大會計審計事項達(dá)成一致意見,不存在未解決的意見分歧。

4.質(zhì)量復(fù)核

審計過程中,安永華明實(shí)施完善的項目質(zhì)量復(fù)核程序,主要包括審計項目組內(nèi)部復(fù)核、獨(dú)立項目質(zhì)量復(fù)核以及專業(yè)技術(shù)復(fù)核。安永華明要求項目質(zhì)量復(fù)核在適當(dāng)階段及時進(jìn)行,以確保在報告出具前能解決所有重大問題。任何情況下都必須由項目質(zhì)量復(fù)核人簽署“審計業(yè)務(wù)復(fù)核與批準(zhǔn)匯總表”后才能出具報告。

綜上,審計過程中,安永華明勤勉盡責(zé),質(zhì)量管理的各項措施得到了有效執(zhí)行。

四、工作方案

審計過程中,安永華明針對本行的服務(wù)需求及實(shí)際情況,制定了全面、合理、可操作性強(qiáng)的審計工作方案。圍繞審計重點(diǎn)開展審計工作。

審計過程中,安永華明全面配合本行審計工作,充分滿足了上市公司報告披露時間要求。安永華明制定了詳細(xì)的審計計劃與時間安排,并且能夠根據(jù)計劃安排按時提交各項工作。

五、人力及其他資源配備

安永華明配備了專屬審計工作團(tuán)隊,核心團(tuán)隊成員均具備多年上市公司、金融行業(yè)審計經(jīng)驗(yàn),并擁有中國注冊會計師等專業(yè)資質(zhì)。

安永華明的后臺支持團(tuán)隊包括專業(yè)業(yè)務(wù)部、稅務(wù)、信息系統(tǒng)、估值等多領(lǐng)域?qū)<遥覍<胰虆⑴c對審計服務(wù)的支持。

六、信息安全管理

本行在聘任合同中明確約定了安永華明在信息安全管理中的責(zé)任義務(wù)。安永華明制定了涵蓋檔案管理、保密制度、突發(fā)事件處理等系統(tǒng)性的信息安全控制制度,在制定審計方案和實(shí)施審計工作的過程中,也考慮了對敏感信息、保密信息的檢查、處理、脫敏和歸檔管理,并能夠有效執(zhí)行。

七、風(fēng)險承擔(dān)能力水平

安永華明具有良好的投資者保護(hù)能力,已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險,保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。